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老师,去年12月份的会计暂估成本400万(借主营业务成本贷应付账款暂估),然后今年我这边冲减暂估(借主营业务成本-负数贷应付账款暂估负数),因为我们这两个月没有收入,所以成本没有办法结转,但是有发票回来,我需要冲减暂估,然后结转成本的时候就会设计到主营业务成本,怎么处理呢

2023-08-02 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-02 14:49

今年借应付账款贷利润分配,未分配利润做这个。

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齐红老师 解答 2023-08-02 14:49

汇算清缴需要纳税调增的,这样就不影响今年的主营业务成本。

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快账用户3681 追问 2023-08-02 15:19

我接手过来的时候是4月份,没有做纳税调增,这个怎么处理呢

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齐红老师 解答 2023-08-02 15:21

可以去修改之前的汇算清缴。

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快账用户3681 追问 2023-08-02 15:23

那样的话是会交税的,老板不会同意

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齐红老师 解答 2023-08-02 15:28

你好,那你这种有风险的,现在大数据比对。你账上做了多少成本费用,你收到了多少发票,这个都能比对出来。

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快账用户3681 追问 2023-08-02 15:31

老师有别的处理方法吗

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齐红老师 解答 2023-08-02 15:33

没有其他的方法,其他的方法就是不正规的不做。

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相关问题讨论
今年借应付账款贷利润分配,未分配利润做这个。
2023-08-02
你好;  你回来了多少发票; 就红冲多少暂估金额;  没有收到发票的部分; 确实发生了成本费用 ;这部分 因为没有发票汇算调增   
2023-08-07
对,没错的,就是这么做的。
2024-05-24
你好;  先走 暂估 ;没有发票的情况下;在汇算做调整处理的  
2023-08-07
你好,你是说9万多这个发票吗
2021-09-03
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