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我去年12月进行暂估账,借:库存商品-A 250 B 950 ,贷:应付账款-暂估账1200,并且结转成本了的,今年7月份收到发票金额为A350( A在之后还有购买,同样未付款,未开票),B200,我这需要重新弄成本吗,这个怎么调账呢,麻烦告诉下呢,我之后还是会收到650,老师请问怎么弄呢

2020-08-08 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-08 11:49

您好,冲暂估后,是不用调整原来月份的成本结转分录

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快账用户8640 追问 2020-08-08 11:51

我就直接按照我现在取得的发票金额及明细,进行冲抵,借暂估账a350,b200。贷应付账款某某公司550,就可以了吗。

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快账用户8640 追问 2020-08-08 11:52

有的老师说要调整以前年度损益是怎么回事的呢

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齐红老师 解答 2020-08-08 12:00

暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款等科目 不需要做成本的调整

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快账用户8640 追问 2020-08-08 12:01

好的,谢谢啦

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齐红老师 解答 2020-08-08 12:03

不客气哈,祝你生活愉快

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您好,冲暂估后,是不用调整原来月份的成本结转分录
2020-08-08
真实发生只有300?还是真实发生是1200?只到300?剩下后面才到?贷应付账款暂估款 -300 贷应付账款 供应商300 ,真实只有300 ,多做借:库存商品-1200,贷:应付账款-暂估账-1200 借库存商品 300贷应付账款供应商,多结转成本,借库存商品1200-300 贷以前年度损益调整 ,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020-08-08
你好,6月份暂估,然后在7月份红冲暂估再做发票的。你现在6月份做不了其他应收款,出口退税,你都没有申请出口退税。你以后申请了出口退税再做。
2024-07-11
同学你好 没有发票的都要调增 型号不一致不能冲减
2021-03-18
同学你好 用以前年度损益调整再调减就行了
2021-05-28
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