你好 1. 你3月已经做了费用 和现金的分录了 。 那么你现在 也就是5月取得了发票 如果发票金额 和你3月做账的费用金额一致的 你直接把发票附3月凭证后面就行了。 5月不需要单独做账务处理的
老师,你好!3月份有一笔费用支出已付钱,但没有发票,说第二天就能给发票,但由于种种原因这月才给我发票,但3月份我已经做凭证借:管理费 贷:现金,并已出财务报表申报税了,没做预付,这月收到发票账务怎么处理
老师,请问三月份的时候有一笔业务应该做主营业务收入,但是我做管理费用了,6月份报税的时候根据开票金额强制提交了,相当于我账面没有做主业务收入,但是税务上已经认定了主业务收入。我在7月份时又开了红票冲回这张发票并做了管理费用冲回,但是现在我帐上不好再做一笔主营业务收入怎么办呢?
老师您好!请问我是小规模企业,9月购买固定资产时没有收到发票,但已经付款,因为销售方说第二天给票我就按照借固定资产,贷银行存款了,没有记录到预付账款,后面10月份了销售方才开票过来,而且开过来的票金额比实际付款金额大,我们也不需要付多开出来的钱,现在怎么做账
老师你好,我想问一下就是,嗯,比如说我1月份列了一个分,录借管理费用,租车费480元贷库存现金480元,嗯,但是呢,这个月呢,我没有相应的这个嗯收到租车费的发票,我是在2月份开出去的发票,然后我做了一个红冲分录,你看这样做对吗?借管理费用负数480,借其他应付款480借管理费用租车费480,贷其他应付款480然后再附上嗯开的这张发票,就是那个月份给错位了,就是给补上发票了再做了个红冲分录
老师,我们公司6月份产生一笔50万的运费,但当时各种原因没有计提这次费用,现在8月我预提了这笔50万借:管理费用-运费贷:其他应付款-预提运费,从9月是对方“个人”每月给我开9.9万发票,收到票时我应该怎么账务处理?可以借:其他应付款-预提运费9.9万贷:银行存款9.9万,这么操作对吗?
请教下,做兼职的人员,非全日制的人员可以缴纳失业保险吗?失业后可以领取失业金吗?
公司要增资,股东追加投资,在公司办理增资完成前,股东追加的投资款,怎样记账
老师 我们账上有预售账款67万元,现在是第一季度末,需要计提递延所得税吗?怎么做分录及金额?
资产负债表中,未分配利润期未值一期初值=本年净利润对吗(净利润扣去所得税后)?
老师 本年利润1900多还用提百分之十的盈余公积金吗 小规模纳税人
我们是生产型企业,购进原材料a和原材料b,合成产品a,销售发票上只开a,不显示b,但是总金额也含着b的价格,比如这个月零用原材料a,100吨和原材料b10吨,入库存商品a 100吨,销售开票a产品100吨,10的b不显示,但也一起卖掉了,这样做账可以吗
资产负债表中,未分配利润期未值一期初期=本年净利润对吗(净利润扣去所得税后)?
本公司为受托方签订软件开发服务100万,前期的开发又委托C公司进行软件开发服务40万,请问委托开发的40万可以加计扣除吗?
月末制造费用是不是也和费费用类科目一样要结转损益?
2问题 投资性房地产结转当月成本 除的年限应该是46还是50
老师,发票日期是这月的,直接附在3月凭证后面可以吗
你好 可以的 算是补发票给你们