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老师,我们公司6月份产生一笔50万的运费,但当时各种原因没有计提这次费用,现在8月我预提了这笔50万借:管理费用-运费贷:其他应付款-预提运费,从9月是对方“个人”每月给我开9.9万发票,收到票时我应该怎么账务处理?可以借:其他应付款-预提运费9.9万贷:银行存款9.9万,这么操作对吗?

2024-10-08 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-08 18:11

你好可以的 可以这么做的

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快账用户8469 追问 2024-10-08 18:12

不需要再做一次冲销的吗?

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快账用户8469 追问 2024-10-08 18:12

这个50万的发票在汇算清缴前拿回来就可以了是吗?

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齐红老师 解答 2024-10-08 18:19

做不做都可以的 是的

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快账用户8469 追问 2024-10-08 18:24

换成居间费也是同理吗?

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齐红老师 解答 2024-10-08 18:26

对的是的是一样的。

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你好可以的 可以这么做的
2024-10-08
可以的,可以这么做。
2024-10-09
你好,同学 老师看了整个过程,没问题的
2024-05-14
同学您好 您的做法完全正确
2024-05-14
你好,按照你实际使用进入 相关费用就可以了 你是冲预提费用的,要不你 的科目 不平
2022-07-24
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