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老师年末未付款未收到发票的费用直接计入相关成本,但是这次费用没有结算前,这笔费用的大人在我们公司借支了几万块,借给他的钱我往来摆的其他应收款个人,那我做这笔分录可以做成借:管理费用 贷:其他应收款/个人吗?然后一月份发票开过来,付剩余款项分录借:其他应收款/个人 贷:银行存款

2023-12-28 12:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-28 12:55

可以的,可以这么做的。

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可以的,可以这么做的。
2023-12-28
同学你好 这样就可以的哦,这样做没问题
2020-12-02
借其他应收款公司 贷银行存款 发票到了之后,借管理费用、劳务费,贷其他应收款公司就可以了。
2024-09-30
做前面两个分录就行了,一个收到一个支付。没有其他分录了。
2023-12-26
你好,你不是个人报销 吗?为什么走其他应收款,直接按照费用做就可以了
2022-04-09
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