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老师你好,请问我们这张票19年11月做了价税合计的金额入了固定资产了,3月份又抵扣了,请问这个帐怎么调整啊?

老师你好,请问我们这张票19年11月做了价税合计的金额入了固定资产了,3月份又抵扣了,请问这个帐怎么调整啊?
2020-04-09 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-09 15:16

借:应交税费-进项 贷:固定资产

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快账用户4899 追问 2020-04-09 15:23

那之前折旧的需要调整吗

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齐红老师 解答 2020-04-09 15:27

不需要,后面按正确的折旧就行了

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借:应交税费-进项 贷:固定资产
2020-04-09
你好,是没有录入之前的固定资产出问题了吗?就需要进行账务处理的呢,调整固定资产账面价值
2022-05-16
那你要确认增值税—进项税,然后冲减固定资产
2020-11-13
你好,稍等我看一下的。
2023-12-12
你好,同学 借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税转出
2024-04-03
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齐红老师 | 官方答疑老师

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