你好,计入固定资产是对的然后。咱的收入主要就是折旧维修费等等,这是按实际发生。
你好,有一家公司去年成立的,制造业一般纳税人,主要做机械类产品的,以前没有发生过销售,每个月都是零申报,10月第一次开了销售发票(品名:羊绒衫),10月做账的时候,做了确认销售收入的分录,结转销售成本是暂估的,该公司账上固定资产目前只有空调,11月份的时候,该公司采购了一批材料(羊绒衫)。我在核算成本的时候,我们账上固定资产也没有生产设备类的,也没有水电费。我就把之前购进的机械类材料发票做成固定资产生产设备类的,这样的话,可以吗
老师,20年11月成立的机械租赁公司,这边成本都是收取的个人代开发票,但是有个问题是,代开发票基本上都是10万,没有通过银行过账,这样之后稽查的风险是不是很大,该怎么注意解决一下了
老师,20年11月成立的机械租赁公司,这边成本都是收取的个人代开发票,但是有个问题是,代开发票基本上都是10万,没有通过银行付款给代开发票的个人,是通过委托给一个人去付款,这个人不是公司员工,这样之后稽查的风险是不是很大,该怎么注意解决一下了
老师,20年11月成立的机械租赁公司,这边成本都是收取的个人代开发票,但是有个问题是,代开发票基本上都是10万,没有通过公司银行付款给代开发票的个人,是通过委托给一个人去付款,这个人不是公司员工,这样之后稽查的风险是不是很大,该怎么注意解决一下了
我公司11月开出100万发票,开票只是为了收款,产品没出货的,我11月确定收入,可以不结成本,留在产品,那11月利润好高,12月完工发出产品,但12月没销售,结成本,12月亏损好大,这样操作可以吗?还是有更好的建议?这样年报表就会很难看,还是在11月反映销售时,结转成本好呢?又由于我11月的抵扣发票有部分是12月才开出发票,我11月应交4万增值税,由于有部份材材发票12月开出,所以我11月实交7万增值税,交多税了。12月拿到进项发票再认证3万税额,那就变留抵税额3万了,留底税额影响增值税负吗?问题有点多,请老师耐心解答
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
可以一次性计入成本吗?
你好,成本是按实际发生,然后现在是最新的政策是500万元以内。新购进的固定资产可以一次性所得税前扣除。
这个一次性税前扣除是申报所得税的时候填报吗?
你好 是的是 这里填写 季报就可以填写
好的,谢谢老师
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!