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我公司11月开出100万发票,开票只是为了收款,产品没出货的,我11月确定收入,可以不结成本,留在产品,那11月利润好高,12月完工发出产品,但12月没销售,结成本,12月亏损好大,这样操作可以吗?还是有更好的建议?这样年报表就会很难看,还是在11月反映销售时,结转成本好呢?又由于我11月的抵扣发票有部分是12月才开出发票,我11月应交4万增值税,由于有部份材材发票12月开出,所以我11月实交7万增值税,交多税了。12月拿到进项发票再认证3万税额,那就变留抵税额3万了,留底税额影响增值税负吗?问题有点多,请老师耐心解答

2021-12-10 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-10 10:53

同学你好 1.收入和成本是对应的,。11月做收入成本的分录就行 2. 留抵税额影响税负率的

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快账用户6593 追问 2021-12-10 10:57

留底税额如何影响税负,要在应交增值税减起吗?假如我留底税额1万,我应交增值税3万,销售100万,增值税负是(3万-1万)/100=2%吗

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齐红老师 解答 2021-12-10 11:01

同学你好 对的 这个可以抵扣的

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