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老师你好,我做的项目挂靠了一家建筑公司,再算税的时候她是这样说的(你的增值税我们只能给你按3%的税负抵扣给你们,)这应该怎么算呢?谢谢。

2025-04-22 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-22 09:41

因为他们不能都用进项抵扣了不交税 这个就是不含税收入乘以3% 这样算

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因为他们不能都用进项抵扣了不交税 这个就是不含税收入乘以3% 这样算
2025-04-22
你好,同学。 合理的,挂靠的处理就相当于是资质方去甲方拿工程,然后再转给挂靠人做的。
2020-10-21
1.计算管理费:管理费 = 500万 × 3% = 15万 2.计算增值税:假设增值税是基于被挂靠方的净收入(500万 - 15万 = 485万)的2%来计算的。增值税 = 485万 × 2% = 9.7万 3.计算企业所得税:同样,假设企业所得税是基于被挂靠方的净收入(485万)的1.5%来计算的。企业所得税 = 485万 × 1.5% = 7.275万 4.计算成本票:成本票应该包括所有可以抵扣的成本和费用,使得被挂靠方的净收入在扣除所有成本和税费后,仍然能够保持盈利。在这个例子中,我们可以假设除了管理费、增值税和企业所得税之外,没有其他可以抵扣的成本和费用。因此,成本票 = 工程量 - 管理费 - 增值税 - 企业所得税成本票 = 500万 - 15万 - 9.7万 - 7.275万 = 468.025万 所以,您应该给被挂靠方提供大约468.025万的成本票
2024-05-16
你好 原则上如果你们不缴纳增值税 不需要收取对方增值税的税点 
2021-07-03
你好,他收取你们多少个点?提供了多少发票?
2023-12-25
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