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冲正施工成本的分录,请看下这样做对不对,借:应付账款(暂估)借:工程施工(红字?)

2025-04-15 06:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-15 06:11

您好,没错的,是这么做账的。

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快账用户6102 追问 2025-04-15 06:23

计提工资:借:管理费用_工资1000 贷:应付职工薪酬-工资1000 计提个税:借:应付职工薪酬10 贷:应交税费-个人所得税10 缴纳个税:借:应交税费-个人所得税10 贷:银行存款10 这样做账是否正确??

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齐红老师 解答 2025-04-15 06:24

您这么做账是没错的

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快账用户6102 追问 2025-04-15 06:30

我怎么感觉不太对,你再帮我看下,计提的工资是含了个税的,

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齐红老师 解答 2025-04-15 06:30

没错的,个税从应付工资里面扣除

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快账用户6102 追问 2025-04-15 06:32

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-04-15 06:32

没事,帮忙给个五星好评

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您好,没错的,是这么做账的。
2025-04-15
你好,同学。 正确的,冲红时,直接用负数把这两分录冲销即可
2021-03-15
你好,如果主营业务成本暂估和发票的一样的可以。
2025-02-07
你好,结转成本那笔分录也要冲
2022-01-25
你好,是的,就是你说的这样
2025-01-05
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