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我是建筑业,成本票不够,月底暂估 借工程施工100 贷应付账款~暂估100,结转成本时 借主营业务成本100 贷工程施工100。次月冲暂估 借工程施工-100 贷应付账款~暂估-100,对吗?

2022-01-25 19:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-25 19:10

你好,结转成本那笔分录也要冲

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快账用户3305 追问 2022-01-25 19:17

借主营业务成本-100 贷工程施工-100 ,是这样吗?

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快账用户3305 追问 2022-01-25 19:30

如果没有冲结转成本这笔,工程施工余额是不是会减少?

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齐红老师 解答 2022-01-25 20:08

是的,你的理解是正确的

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你好,结转成本那笔分录也要冲
2022-01-25
你好;  1.  那实际成本是60万还是55万; 看是否要 冲多的 5万成本的  
2023-06-14
对的是的,是这么做的。
2022-07-07
你好,如果主营业务成本暂估和发票的一样的可以。
2025-02-07
你好,这个是当年的吗?借应付账款, 贷工程施工, 借工程施工, 借主营业务成本负数
2023-10-16
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