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请问,工程施工中,未收到发票这样做对不对 借:工程施工-暂估。 贷:银行存款 月末结转 借:主营业务成本 贷工程施工-暂估 那红字冲回,然后怎么做

2021-03-15 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-15 15:26

你好,同学。 正确的,冲红时,直接用负数把这两分录冲销即可

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快账用户1556 追问 2021-03-15 15:28

跨月也是这样的吗

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齐红老师 解答 2021-03-15 15:31

是的,跨月也是这样处理的。不跨年都这样处理的

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你好,同学。 正确的,冲红时,直接用负数把这两分录冲销即可
2021-03-15
 你好 ;     你如果发票和你暂估都没有差异的话;  你直接做一笔:借  银行存款-暂估贷银行存款就行了。     不用 去红冲了在去做一笔  
2021-09-09
你好;  1.  那实际成本是60万还是55万; 看是否要 冲多的 5万成本的  
2023-06-14
差额直接计入主营业务成本调整
2024-01-19
你好,结转成本那笔分录也要冲
2022-01-25
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