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老师 我们之前申报了未开票收入 含税价500万 本季度开票含税价450万,申报未开票收入填写-4128440.37,系统直接出来销项税额,和账上的销项税额差了1分钱,这样要怎么调整 是正常的吗

2025-04-12 17:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-12 17:08

你好,这里不用管的,忽略提交了就行。450总差额的放到营业外收支。

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齐红老师 解答 2025-04-12 17:08

我刚才写错了,差额的放到营业外收支。

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快账用户1413 追问 2025-04-12 17:10

为什么会出现这个问题,要调我的账吗

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齐红老师 解答 2025-04-12 17:12

因为你单张发票和合计起来它的税额就是有点差异,这个正常忽略了就行。

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你好,这里不用管的,忽略提交了就行。450总差额的放到营业外收支。
2025-04-12
你好;  你红冲无票收入分录; 在按开票  来计提税费去报税费即可   
2023-02-06
同学你好 可以的,负数冲销就行了
2020-09-09
您好!未开票收入填-20
2021-01-06
你好,同学。 填写在2和3行,按你开具发票情况选择填写2和3行的。 然后2%减免在减免税额栏里面填写即可了的。
2021-01-18
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