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老师好,1季度我们公司申报了30万无票收入,到2季度又要求开发票,2季度申报要怎么调整,会计分录又怎么做,之前的分录是,借应收账款—xx公司,贷主营业务收入—无票收入,应交税费—销项税

2024-07-09 09:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-09 09:44

借,应收账款负数。 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数。 然后再做发票的,借,应收账款,贷,主营业务收入应交税费。

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齐红老师 解答 2024-07-09 09:44

然后你这个正数销售额加上负数销售额合计填写。

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借,应收账款负数。 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数。 然后再做发票的,借,应收账款,贷,主营业务收入应交税费。
2024-07-09
 你好;    你科目不对哦  ; 两个偶读不对; 你是什么准则的    
2022-07-13
借,应收账款负 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数, 借应交税费、应交增值税负数, 贷营业外收入负数, 借应收账款,贷,主营业务收入,应交税费应交增值税 借应交税费,贷,银行存款。
2024-07-12
您好,贷:营业外收入—政府补助 完整分录附上哈 小规模纳税人根据小企业会计准则,发生业务时账务处理为: 借:银行存款, 贷:主营业务收入, 贷:应交税费—应交增值税。 月底收入不超过10万元或季度不超过30万,不缴纳增值税,将计提的增值税转入营业外收入,会计分录如下: 借:应交税费—应交增值税, 贷:营业外收入—政府补助。
2023-04-11
你直接红字反冲多结转的
2020-09-08
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