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请问,上月预提了费用,这个月需要冲回,做,借应付账款,管理费用-负数?

2025-04-12 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-12 16:56

是,做,借:应付账款 借:管理费用-负数

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快账用户1641 追问 2025-04-12 17:02

如果票来了,还需要再做一笔借管理费用,贷应付账款吗

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齐红老师 解答 2025-04-12 17:08

发票来了,需要再做一笔借管理费用,贷应付账款

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相关问题讨论
是,做,借:应付账款 借:管理费用-负数
2025-04-12
你好;你实际这个费用有发生没有?才好判断的
2024-04-19
你好;  你这个月红冲 是因为上个月做的分分录不用做; 你就做 :借其他应付款   借管理费用-差旅费 ,金额负数 
2022-12-23
要冲回上个月的预提成本费用分录,你需要做相反的会计分录。即,借其他应付款A,贷主营业务成本。这样就能冲回之前的记录了。
2024-08-30
借管理费用 负数,贷其他应付款 负数
2020-09-14
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