是,做,借:应付账款 借:管理费用-负数
上月多计提了进项税做的分录为: 借:管理费用 应交税费/应交增值税/进项税 贷:预付账款 下月冲回应该怎么做账?
上个月做了一笔预提费用借管理费用-差旅费贷其他应付款,这个月怎么做冲回来的分录
上个月预提费用二十万,借:预提费用,贷:应付账款这个月冲减预提费用,,借:应付账款,贷:预提费用,请问这个月的分录,是借方负差,还是双方都是负差
上个月预提了一笔成本费用的会计分录:借主营业务成本,贷其他应付款A;请问本月想冲回上个月的预提成本费用分录,是要做相反分录冲回?还是借贷方负数冲回?
请问,上月预提了费用,这个月需要冲回,做,借应付账款,管理费用-负数?
老师您好,小规模纳税人出租非住宅,租金全年25万元,开了5%的普票,租金一次性收到,增值税如何申报?
行政单位劳务费需要什么附件?
进销存软件和快帐软件有什么区别吗?哪个好用和实用一些
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
老师,这个是什么意思啊,我这个不是正在做税务登记吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
老师好,我们有一个项目是从乙方分包来的,乙方收取2.5%的费用,项目由我们做,我公司按照乙方的中标价全额开票给乙公司,其中涉及以工代赈劳务费,这个由乙方代为支付,这部分民工费不从我们账上过,但是包含在合同金额内,这样合理吗?我们公司有哪些风险??
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
如果票来了,还需要再做一笔借管理费用,贷应付账款吗
发票来了,需要再做一笔借管理费用,贷应付账款