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上月多计提了进项税做的分录为: 借:管理费用 应交税费/应交增值税/进项税 贷:预付账款 下月冲回应该怎么做账?

2021-12-21 17:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-21 17:07

你好,红冲这个笔分录,按照正确发票税费做分录就可以

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快账用户9945 追问 2021-12-21 17:09

就是借贷方不变,都做成红字就可以了是吗?

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齐红老师 解答 2021-12-21 17:10

你好,可以的,没有问题

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你好,红冲这个笔分录,按照正确发票税费做分录就可以
2021-12-21
借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
2021-08-10
您好,这个的话 借 管理费用 贷 应交税费 应交增值税 进项税额转出
2024-08-18
借:管理费用-应付职工薪酬-福利费 贷:应交税费应交增值税进项税额转出。
2021-10-14
你好,具体是什么原因导致的进项税额转出呢? 
2021-11-17
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