你好;你实际这个费用有发生没有?才好判断的
上个月预提费用,借营业费用贷预提费用,这个月收到发票,怎么做呢? 借预提费用,应交税费贷应付账款??
某公司短期借款利息采取月末预提的方式核算则下列预提短期借款利息的会计分录,正确的是()。A借财务费用贷应付账款B借财务费用贷应付利息借:管理费用贷应付债券借管理费用贷应付利息
上个月做了一笔预提费用借管理费用-差旅费贷其他应付款,这个月怎么做冲回来的分录
上月预提成本借,主营业务成本贷应付预提费用。本月收到发票,冲上月预提,借主营业务成本负数,贷应对账款预提负数,记借主营业务成本贷银行存款,这样处理对不对
上个月预提费用二十万,借:预提费用,贷:应付账款这个月冲减预提费用,,借:应付账款,贷:预提费用,请问这个月的分录,是借方负差,还是双方都是负差
工厂的变动成本和固定成本有哪些
老师,我2月28号开的发票,开错了,这个月能红冲,再开吗?
企业在做汇算清缴的时候,计提的绩效清缴前不会发放,以前年度计提的也没有发放,那么在做今年的时候是调增当年计提的还是以前年度的也可以调增
1、资产折旧,一季度享受一次性扣除,二、三、四季度为什么还要再填报这个折旧的报税表?这个地方没懂 2、一次性扣除,是把这300万在季度报税时,利润中扣除300万,可以少交企业所得税的意思吗?
应收账款,应收票据冲销了,这个客户没有应收账款了,但是收到票据是第三方兑现金出来的,要怎么做账
老师,我面试金属制造业(五金)的会计,在本学堂看哪个课最合适,谢谢
老师,你好,我新办了营业执照,想开发票,是需要去税务大厅税务登记吗
这个城镇垃圾处理费应该怎么申报,应缴费基数应该填多少?
老师,员工个人承担的社保费 是不是要计入应付职工薪酬里
老师,我想问一下,就是我正常个税上面报了多少工资,我就计提多少是吧
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没发生,上个月所得税三万多,我就预提了20万的成本,这个月要怎么处理
你好; 没有发生;直接红冲即可; 第二笔 做正数金额哈
是做和上个月一样的分录,然后借方负数金额是吗,还是做上个月相反的分录,借方负数金额
你好; 可以做相反分录 ;做正数金额哈 ;
我有点混乱,是做和上期一样的分录就是借方负数金额是吗。如果做相反分录就不用做负数金额了是吗
你好,做借贷方不变金额负数红冲,或者是做相反分录
相反分录金额正数