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上个月预提费用二十万,借:预提费用,贷:应付账款这个月冲减预提费用,,借:应付账款,贷:预提费用,请问这个月的分录,是借方负差,还是双方都是负差

2024-04-19 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-19 09:34

你好;你实际这个费用有发生没有?才好判断的

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快账用户5860 追问 2024-04-19 09:59

没发生,上个月所得税三万多,我就预提了20万的成本,这个月要怎么处理

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齐红老师 解答 2024-04-19 10:00

你好; 没有发生;直接红冲即可;   第二笔 做正数金额哈  

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快账用户5860 追问 2024-04-19 10:02

是做和上个月一样的分录,然后借方负数金额是吗,还是做上个月相反的分录,借方负数金额

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齐红老师 解答 2024-04-19 10:03

你好;  可以做相反分录 ;做正数金额哈 ;  

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快账用户5860 追问 2024-04-19 10:25

我有点混乱,是做和上期一样的分录就是借方负数金额是吗。如果做相反分录就不用做负数金额了是吗

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齐红老师 解答 2024-04-19 11:10

你好,做借贷方不变金额负数红冲,或者是做相反分录

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齐红老师 解答 2024-04-19 11:10

相反分录金额正数

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你好;你实际这个费用有发生没有?才好判断的
2024-04-19
借营业费用负数 借预提费用 借营业费用 进项 贷应付帐款
2020-09-16
要冲回上个月的预提成本费用分录,你需要做相反的会计分录。即,借其他应付款A,贷主营业务成本。这样就能冲回之前的记录了。
2024-08-30
是,做,借:应付账款 借:管理费用-负数
2025-04-12
你好;  你这个月红冲 是因为上个月做的分分录不用做; 你就做 :借其他应付款   借管理费用-差旅费 ,金额负数 
2022-12-23
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