在的 具体的什么问题的
老师,员工报销费用必须是他啥时候来报销啥时候再做账吗,比如他3月费用,从勾选平台和税务取得发票都可以看到出差发票,,但他次月才来报销,
参加国补的家用电器,原价799参加国补的价格679.15,到账679.15元,中间的差额入账怎么入账
固定资产月末摊销的摘要怎么写
请问小规模纳税人本年度是否必须交工会经费
老师,当月员工出差费用,次月才来报销,是什么时候做账啊,因为当月从勾选平台和税务取得发票都可以看到他出差的发票只是没有来报销,是不是次月他报销的时候再做账啊那这样是不是当月账上待认证就和勾选平台未勾选会不一致,可以不一致吗
老师,请问个体工商户变更经营者姓名需要什么材料
外贸企业出口退税,出口发票税率开错为13%,没有内销,怎么申报增值税?多交的附加税可以退吗?
应该属于2025年销售对应的成本,在2023年就错计入成本了,这种情况下,2025年就没有对应成本了,账上需要做调整,需要更正2023年度汇算清缴吗?怎么更正?需要更正哪些申报
公司卖了一套二手房,差额征税,房子在外地,在外地缴纳了产权转移印花税,那么季度再申报时需按买卖合同缴纳印花税吗?差额征税这种是买卖合同印花税是按差额前还是差额后的计算?
我公司是 购买方 取得的收入 请问分录? 急
现在还能开票进行去年的汇算清缴吗?
可以的五月底之前可以的
就是可以开现在的时间抵2024年的所得税,是吧
是的是的 可以抵扣的
那么12月要先暂估入账吧
现在的票放在去年的十二月做凭证
可以啊,也可以不暂估
哦,不用暂估,票回来就加进去
另外去年的进项税额没用到,今年还可以抵扣吗?如果能抵扣去年的进项税额又怎么分录呢
另外已纳的增值税及附加税汇算清缴时需要调增吗?
是的 可以的 可以抵扣 去年你做了吗 怎么做的
没须知暂估,也没有提进项税额出来
不是 你当时收到发票的时候没有做账务处理吗?它属于哪一年的成本费用什么业务的?
如果正常的,属于去年的费用,借,管理费用应交税费待认证贷,银行存款。 今年认证的借应交税费,应交增值税进项贷应交税费待认证。