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请问郭老师一个问题,在线的吧

2025-04-03 21:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-03 21:07

在的 具体的什么问题的

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快账用户9562 追问 2025-04-03 21:08

现在还能开票进行去年的汇算清缴吗?

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齐红老师 解答 2025-04-03 21:08

可以的五月底之前可以的

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快账用户9562 追问 2025-04-03 21:09

就是可以开现在的时间抵2024年的所得税,是吧

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齐红老师 解答 2025-04-03 21:10

是的是的 可以抵扣的

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快账用户9562 追问 2025-04-03 21:10

那么12月要先暂估入账吧

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快账用户9562 追问 2025-04-03 21:10

现在的票放在去年的十二月做凭证

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齐红老师 解答 2025-04-03 21:10

可以啊,也可以不暂估

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快账用户9562 追问 2025-04-03 21:11

哦,不用暂估,票回来就加进去

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快账用户9562 追问 2025-04-03 21:12

另外去年的进项税额没用到,今年还可以抵扣吗?如果能抵扣去年的进项税额又怎么分录呢

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快账用户9562 追问 2025-04-03 21:18

另外已纳的增值税及附加税汇算清缴时需要调增吗?

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齐红老师 解答 2025-04-03 21:18

是的 可以的 可以抵扣 去年你做了吗 怎么做的

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快账用户9562 追问 2025-04-03 21:50

没须知暂估,也没有提进项税额出来

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齐红老师 解答 2025-04-03 21:51

不是 你当时收到发票的时候没有做账务处理吗?它属于哪一年的成本费用什么业务的?

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齐红老师 解答 2025-04-03 21:51

如果正常的,属于去年的费用,借,管理费用应交税费待认证贷,银行存款。 今年认证的借应交税费,应交增值税进项贷应交税费待认证。

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