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之前做的借管理费用1万 贷银行1万 今年收到负数发票2000元 怎么做账都是普票 2000元已收

2025-03-30 21:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-30 21:58

您好,借:银行 2000 借:管理费用 -2000 分录都借方

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快账用户9455 追问 2025-03-30 22:01

去年做的1万 不用做以前年度损益调整吗 今天收到冲红发票

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齐红老师 解答 2025-03-30 22:03

对对,我粗心的,这个分录在24年年报和所得税汇缴申报时要考虑 借:银行  2000  借:未分配利润 -2000

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快账用户9455 追问 2025-03-30 22:04

汇算清缴已经申报过了 我们

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齐红老师 解答 2025-03-30 22:06

哦哦,那咱要更正申报哦,要么悄悄做管理费用,摘要不要出现2024年

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快账用户9455 追问 2025-03-30 22:07

嗯 明白了 那如果更正申报怎么填呢 填哪呀

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齐红老师 解答 2025-03-30 22:11

您好,利润表更正,就是原来10000,只能是8000

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快账用户9455 追问 2025-03-30 22:14

那不好改了 审计报表都做完了 要改太麻烦了

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齐红老师 解答 2025-03-30 22:15

哦哦,那就直接用管理费用

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您好,借:银行 2000 借:管理费用 -2000 分录都借方
2025-03-30
你好 你的分录是正确的
2023-02-15
为啥要调账呢?要抵扣增值税?
2023-09-20
对,按照你后面的这个做就可以
2023-09-12
您好 将之前的分录整体红冲,然后按4000元重新编制一遍分录。
2020-10-27
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