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我是按月做房租的,1个月10万,没收到发票我每月做 费用,借:管理费用 贷:银行存款, 现在9月收到3个月的发票共30万元,请问怎么调整账务?

2023-09-20 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-20 16:51

为啥要调账呢?要抵扣增值税?

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快账用户4433 追问 2023-09-20 16:53

是的,这次是开专用发票了,以前是普通发票,但物业不是每月开的,是一次性开多个月的,这个月有抵扣增值税,所以怎么调整

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齐红老师 解答 2023-09-20 17:00

借:应交税费-增值税-进项 借:管理费用 负数

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快账用户4433 追问 2023-09-20 17:06

所以只需要用增值税部分,费用那部分不用再做了是吧?

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齐红老师 解答 2023-09-20 17:09

是的,就是那样处理的

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为啥要调账呢?要抵扣增值税?
2023-09-20
10月最好是先 贷:其他应付款
2023-12-27
同学,你好 分录是对的 25年拿到发票,冲之前的分录,再根据发票重新做分录 借:管理费用 负数 贷:银行存款  负数 借:管理费用 贷:银行存款
2025-01-03
你好,你如果想做正规就先做这十个月的,就先做这10个月的管理费用,剩下的两个月先计入预付账款,然后到期的时候再做。
2024-10-07
你好,做到当月之前的需要红冲借预付账款,借管理费用负数,然后再借管理费用贷预付账款。
2021-12-21
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