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老师,请问我预付季度房租时做借:预付账款,贷:银行存款,我每个月分摊房租时做,借:管理费用,贷:预付账款,隔月收到发票时,我应该怎么做呢?

2024-06-19 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-19 14:03

借预付账款,贷管理费用, 借管理费用贷预付账款。这个是2个月的。

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快账用户1686 追问 2024-06-19 14:08

老师,我预付的时候已经做了借:预付账款,为什么收到发票还要做借:预付账款呢?

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齐红老师 解答 2024-06-19 14:12

因为你需要充之前的管理费用,但是钱已经退不回来了,没法退。所以用一个往来科目,你之前分摊的时候是预付账款,现在还是预付账款,你得充之前的暂估的费用,不是。

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快账用户1686 追问 2024-06-19 14:28

明白了,谢谢老师,

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齐红老师 解答 2024-06-19 14:29

不用客气,工作愉快。

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借预付账款,贷管理费用, 借管理费用贷预付账款。这个是2个月的。
2024-06-19
您好,若简单处理就是将发票附在付款凭证后。
2020-09-14
借预付账款 借管理费用负数 借管理费用 进项 贷预付账款
2020-10-05
同学,你好,你这样做是对的
2022-06-14
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-30
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