对,按照你后面的这个做就可以
老师,付物业房租物业费的时候,是做:借:应付账款,贷:银行存款,收到发票,做:借:管理费用,贷应付账款吗?
8月付费用,9月发票发票信息纳税识别号开错了,10月重新开了正确的过来,8月份入账,怎么做账?借:其他应收款 贷:银行存款,还是直接入费用:借:管理费用 贷:银行。10月份收到正确的发票的时候:冲红8月份的借:管理费用 -1000 贷:银行,借:管理费用 贷:银行,还是借:管理费用 贷:其他应收款。
请问一下购入无形资产 银行付款的时候 借预付账款 贷银行存款 收到发票 借无形资产 贷方预付账款 摊销 借管理费用 摊销 贷累计摊销 可以嘛?还是付款时候借无形资产 贷银行存款 收到发票 借管理费用 无形资产 贷累计摊销 吖
支付电费时做的借预付账款贷银行存款收到垫付的电费时做的借银行存款贷其他业务收入收到垫付电费的发票怎么做账
老师,借:管理费用—咨询费 200000 贷:预付账款—100000 银行存款 100000。之前预付账款的发票现在回来了,后续会计分录怎么操作呀。
老师,如果股东的老婆,快到退休年龄了,一直没买社保,但发着工资,能发全年一次性奖金吗
今天莫名其妙来了一笔汇入款项,显示备注是客户发起普通贷记业务报文,摘要是小额来帐账务处理,这是什么意思呢,这笔汇款有什么问题吗
你是否愿意参加基本组织的活动,接收党支部的培养、管理,并完成党支部安排的工作?
税务稽查局查帐,说我少报收入,让我把少报的收入和税款补齐,分别补了21年的,22年的和23年的,我以在24年12月份交完税款啦,我问他怎么走帐,她说你以前的帐怎么记,就怎么走帐,我以做到12月了,问怎么样调帐?
税务局备案的软件即征即退分摊方式是按实际成本分摊,我这个月开的产品和软件都没有进项成本,那不可区分的进项该怎么分摊?
软件即征即退进项分摊方式是按实际成本分摊,这个月销售的产品和软件都没有进项成本,那不可区分的进项怎么分摊?
11月本年利润和净利润差额是未分配利润,截止11月是盈利,是因为没有结转这个未分配利润吗,结转的话分录怎么写
本年利润和净利润差额是未分配利润,结转这个差额损益分录怎么做
我的个人账户,法院划扣被告的钱转不了我的卡上,是什么原因
本年利润和净利润差额是未分配利润,是什么原因
老师再问一个另外问题
这是税费通知单当时做的账是借应付账款_新建自来水贷银行存款
他们开的发票生活用水工业用水是分两个公司名称开的
这个怎么做账
这个具体是干嘛的业务呀?
自来水水费
我们是工厂所以呀女生活用水和工业用水
但是我们要好在还是建设期
这个筹建期间可以记住到长期待摊费用里面
我的问题是水费公司发我通知单交费的时候做的账是借应付账款_新建自来水贷银行存款
两个公司开的,你直接冲销就可以
我现在收到水费公司发来的发票但是他们生活用水和工业用水是分两个公司开的
我想知道这个做账怎么做
那你需要问一下,什么原因两个公司开票
要是知道公司开来的发票直接借管理费用贷应付账款就可以了
这个水费公司生活用水和工业用水一直都分开开
交水费的时候对公转账全部转的是生活用水那个账户
分开开,那你就直接入账就可以
之前做的是借应付账款_新建自来水贷银行存款
现在直接做借管理费用应交税费贷应付账款_新建自来水
对,发票来了,冲减应付账款就可以