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事业单位收到本单位垫付其他单位人员社保3元,付出其他单位垫付本单位社保2元,后中间的一元用于本单位的事业支出,怎样记分录?在此之前垫付的社保没有记其他应收应付,直接列支的。

2025-03-26 17:53
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-26 17:54

同学你好 收回本单位垫付其他单位人员社保 之前直接列支,未通过其他应收款核算,现在收回时,冲减原来列支的事业支出科目。 借:银行存款 3 贷:事业支出 3 支付其他单位垫付本单位社保 同样因为之前直接列支,现在支付时,再次确认事业支出。 借:事业支出 2 贷:银行存款 2 将中间差额用于本单位事业支出 收回与支付的差额 1 元用于事业支出,直接确认支出。 借:事业支出 1 贷:银行存款(或其他相关货币资金科目) 1

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这里支出没有错,错的就是这个往来科目,那么你现在调整账务处理 借,其他应付款 贷,其他应收款
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1.退回单位缴纳部分:借:银行存款 772.8贷:应付职工薪酬—单位社保 772.8 2.退回个人缴纳部分:由于个人部分社保已经从工资中扣除,所以这部分退款应冲减其他应收款。 所以,总的会计处理如下: 银行存款增加(退回社保费用):772.8 %2B 386.4 = 1159.2 应付职工薪酬—单位社保(退回单位社保费用):772.8 其他应收款—个人社保(退回个人社保费用):386.4
2023-12-29
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