借“固定资产20 贷:银行存款14 应付账款6
老师你好,现在发现公司账面应付账款的借方挂了一笔10多万的金额,我查账是以前年度收到的款项,后来又退回了,可是这笔钱在以后年度收回了,会计没有做处理,我现在应该怎么调整呢?
你好,老师,我们公司账上有笔购进固定资产的应付账款,现在得知这批固定资产之前是免费使用的,现在已经变更到我们公司名下了,而且以后不使用之后再退还给原单位,相当于我们是一直免费使用的,但是之前我们已经计提折旧了,应该怎么处理这笔账务呢?
你好 老师 我们在建工程之前合同预估有54万多 付过对方公司两次款总共50万 之前做的分录是借在建工程 50 贷 银行存款 然后现在要转固定资产 但是收到的结算单上只有48万多 就是我们多付了他们 票开来金额是对的 但是款还没返还给我们 这种我转固定资产要怎么写分录才对呢
老师你好,我是一家建筑公司,之前我账户应付款付了200万,我现在收到了,但是我这个月又没有收入,我应该如何做分录呢
老师,公司在我结账之前付过一笔6万固定资产的款项,但是在我建帐套之前没给我交代,后来又付了一笔14万的,现在货到了,我这个账该怎么做呢(内部帐)
请问老师,收到银行存款结息不是入财务费用吗?资产负债表上面负债和所有者权益应该入哪个科目呢?
老师,物业公司收取物业费,有业主补交之前月份所欠的物业费还有些业主预交一年物业费,如果核销物业费,请问具体分录
老师您好,临时工需要报个税吗?比如3月开了30万票用临时工做成本了,不报个税可以吗
需要退税238.53,怎么调整
收到银行存款结息不是入财务费用吗?资产负债表上面负债和所有者权益应该入哪个科目呢?
请问老师,公司包餐,员工自己吃点的餐,没有发票怎么处理呢
老师,物业公司收取物业费,有业主补交之前月份所欠的物业费还有些业主预交一年物业费,核销物业费,请问具体分录
老师你好,请问建筑公司有外经证,最后一步做反馈后,纳税人状态应该是什么呢?
老师们,谁手中有比较全的批发零售企业的公司内部管理制度模板,有的话,麻烦给一份,谢谢
老师你好,单位欠法人的钱,法人去世了,这个钱可以转成实收资本吗
可是,这6万的应付在建账之前付过款了
现在是冲应付账款
之前的6万没账,我是刚来这个公司,所以老板也没交代这笔账
先问清楚是谁付的?什么方式付款?要跟老板沟通好
老板付的,网银转账,(我做的内部帐)
我接手账的时候老板给了各银行得结存数,还有应收应付(预收预付的都没交代)
老师,问题已经解决了,谢谢了
不客气,祝你工作顺利。