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你好 老师 我们在建工程之前合同预估有54万多 付过对方公司两次款总共50万 之前做的分录是借在建工程 50 贷 银行存款 然后现在要转固定资产 但是收到的结算单上只有48万多 就是我们多付了他们 票开来金额是对的 但是款还没返还给我们 这种我转固定资产要怎么写分录才对呢

2024-02-21 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-21 10:43

那就把多的供给资产红冲就行。做原来相反的分录。

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快账用户2240 追问 2024-02-21 10:46

冲减之前分录 借在建工程 红字 贷银行存款红字对吗

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齐红老师 解答 2024-02-21 10:47

这个钱要是也退回来了,这样处理就对,要是没退回来就记在应收账款里。

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快账用户2240 追问 2024-02-21 10:55

老师 哦我还不不太明白 麻烦你告知一下分录

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齐红老师 解答 2024-02-21 10:57

你好  多付的2万收回来了吗 

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快账用户2240 追问 2024-02-21 10:58

还没有收回来

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齐红老师 解答 2024-02-21 10:59

你好 借其他应收款2,贷在建 2

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那就把多的供给资产红冲就行。做原来相反的分录。
2024-02-21
你好,是可以暂估计入在建工程转固定资产的。
2021-08-14
你好,同学。 结转后,再收发票,是没含在1000内的吗
2019-12-19
借在建工程贷固定资产 借固定资产贷在建工程 折旧也补
2023-07-18
你好,你们单位主营是什么的?是销售这个设备的吗?还是买来就是本来自己使用?
2024-02-02
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