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老师你好,我是一家建筑公司,之前我账户应付款付了200万,我现在收到了,但是我这个月又没有收入,我应该如何做分录呢

2024-07-12 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-12 13:51

之前挂了应付账款是吗?借应付账款 贷银行存款。

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快账用户8221 追问 2024-07-12 13:53

不是,之前成本不够,我就做了,借:主营业务成本 200 贷:暂估应付款

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齐红老师 解答 2024-07-12 13:54

那现在发票到了吗?现在发票没有到的话,借应付账款,贷银行存款。

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快账用户8221 追问 2024-07-12 13:55

现在发票到了,还没有付款的

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齐红老师 解答 2024-07-12 13:58

借应付账款暂估200,贷主营业务成本200, 借主营业务成本200,贷应付账款对方企业200。

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快账用户8221 追问 2024-07-12 14:00

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-07-12 14:00

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
之前挂了应付账款是吗?借应付账款 贷银行存款。
2024-07-12
借主营业务成本贷应付账款对应的公司。这里修改一下, 借主营业务成本应交税费应交增值税进项贷应付账款对应公司。
2024-07-12
这个就对 欠个人的钱就是要增加
2021-12-31
 你好 ;    跑路了 对方破产或者倒闭了吗?    
2022-06-23
借“固定资产20 贷:银行存款14 应付账款6
2025-03-25
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