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您好,部门员工报销办公费有发票,钱转给部门员工了,不用借:管理费用 贷:其他应付款 员工 借:其他应付款 员工 贷:银行存款 不用这样做账吗

2025-03-17 22:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-17 22:46

需要的需要这么做的,体现出个人垫付。

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快账用户4482 追问 2025-03-17 22:49

也可以借管理费用贷银行存款就行了是不

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齐红老师 解答 2025-03-17 22:50

最好是按照第一种方法体现出个人垫付来

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快账用户4482 追问 2025-03-17 22:51

好的谢谢

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齐红老师 解答 2025-03-17 22:51

不用客气,早点休息

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你好; 是的。 就这样做分录。 记得员工垫付的 依据单子也得给你入账哈
2022-04-12
您好,这样处理是对的。
2022-04-19
你好,你的会计分录时对的 借管理i费用贷银行存款 不需要经过其他
2024-12-11
说计提社保不能,借管理费用 社保。贷应付职工薪酬 社保。这个有错嘛?
2022-10-20
你好; 分公司和这个外部单位是什么业务的;     是否有协议;才好判断你们分录是否对   
2023-06-27
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