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收到重庆总部转给本公司报销给员工代付电费款 借银行存款300 贷其他应付款总部300 报销给员工 借其他应收款员工300 贷银行存款300 对吗?老师

2023-07-12 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 11:38

同学你好 对的 是这样的

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快账用户3004 追问 2023-07-12 12:01

不对吧 300电费交给谁也得写出来吧

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齐红老师 解答 2023-07-12 12:08

同学你好 这个可以写也可以不写

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快账用户3004 追问 2023-07-12 12:45

都没体现出来到销售费用那里 不对啊

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齐红老师 解答 2023-07-12 12:59

同学你好 你们代付的呀 不是你们承担的不是吗 为啥计入费用

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快账用户3004 追问 2023-07-12 15:03

分公司员工代付的啊 分公司问总部要的钱报销给员工 那不就是记费用

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齐红老师 解答 2023-07-12 15:08

同学你好 借费用科目 贷其他应付款 这样就可以 报销的时候 借其他应付款 贷银行存款

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同学你好 对的 是这样的
2023-07-12
对的,分录就是这样子做。
2023-07-12
您好,是的,就是你说的这样的
2023-06-06
你好; 分公司和这个外部单位是什么业务的;     是否有协议;才好判断你们分录是否对   
2023-06-27
你好,第一个不涉及到现金流量,第二个支付其他与经营活动有关的现金,第三个也是支付其他与经营活动有关的现金。
2023-06-06
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