你好,你的收入里面减去这个红字负数的部分就可以了。
老师您好,十月份开了一张八月份开错的票,红冲了。我这个月申报增值税怎么申报,要算上这个新开的票吗?
上个月只开了两张发票,这个月两张都冲红了,这个月报税是零申报么请问?
老师您好!上月开了一张发票,这个月要红冲作废,那这个月报增值税发票抵扣怎么做?
老师,上个月缴纳增值税后,红冲了一张上上个月的专票,然后上个月重新开了一个金额一样的专票,这个月的纳税申报表该怎么填写?
上个月的进项开成了销售发票。这个月红冲又重开了发票,申报增值税的时候怎么申报
老师1月取得的固定资产,发票5月能来,在申报一季度申报表时可以做500万以内的设备一次性扣除吗?如果可以享受了500万一次扣除,做账还用每月计提折旧吗?
老师,您好,我们小规模公司去年投资了一个茶叶店,茶叶店倒闭破产了,茶叶店法人下边有资产,我这里打官司打赢了,茶叶店法人将款项打入了我们公司公户,这个世界看怎么入账,我怎么合理的取出来呢?干爹
请问,个体工商户经营所得在季度预缴的时候已经享受了投资者减除费用了,汇算清缴时也没有在任何地方有工资薪金,还能再享受扣除6万的投资者减除费用吗?如果能的话能和个体工商户个人所得税减半征收一起用吗?
跨境人民币报关出口,不是收到对公账号上为什么还能退税,只要把票开进来就行了吗
非金融公司之间借款,小规模开什么票,涉及哪些税种啊
税务局要对房地产,土地增值税进行税源采集?企业应申报什么数字?
老师,这个题目问的求的是当期损益金额,为什么还需要加上符合资本化的600的摊销额呢?符合资本化的不是不属于当期损益吗?
老师您好,我想问下就是当月没有认证抵扣的进项税额,但是有销项税,我现在做分录能不能直接做一笔分录借应交税费-应交增值税-转出未交增值税。贷方是应交税费-未交增值税,能不能就做这一笔分录,然后下个月缴纳的时候做借应交税费-未交增值税。贷:银行存款
请问一下24年12月计提的工资,25年3月份发,申报个税,是报在2月,还是去更正12月份?
老师,会计凭证装订,付款申请单要跟着一并放进去吗?
可是我是这个月才开的红冲,我2月份的申报减去吗?
你好,你是3月份开的红冲的发票应该在4月份的时候减去。
那我这个月正常申报吗?这个月申报被抵扣了的进项税额怎么办呢?
你好,是的,这个月正常申报。 进项税额正常抵扣。
老师,我想知道的是我的进项2月份被抵扣了,2月份申报的时候已经被抵扣的进项能否退回,因为我那张发票在3月份红冲了
你好,这个不会退回的。