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老师,上个月缴纳增值税后,红冲了一张上上个月的专票,然后上个月重新开了一个金额一样的专票,这个月的纳税申报表该怎么填写?

2023-04-07 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-07 16:45

这个你正常投入销项税额就可以了。正常读入。复数的它会自动减去的。

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相关问题讨论
这个你正常投入销项税额就可以了。正常读入。复数的它会自动减去的。
2023-04-07
按照正负相加的金额申报。
2022-07-04
同学,你好 同一个月,开了红字发票,然后重新开具蓝子发票吗?
2022-04-15
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。
2022-03-31
你好,1%和3%的销售额合计起来一块儿填写,但是你这个申报不了,因为你的应纳税减征额是一个负数
2022-07-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

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