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老师,汽车4s店上月有一位客户发票信息开错了,这个月冲红了然后又重新开了一张,金额税额不变,填报纳税申报表的时候收入多了,这个要怎么处理?

2023-11-12 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-12 15:08

同学,你好 填报纳税申报表的时候收入多了,你的意思是上个月所属期这张需要红冲的发票也做收入了吗?

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快账用户6622 追问 2023-11-12 15:09

是的,冲了9月的一笔,然后10月又重新开了一张又入了一笔

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齐红老师 解答 2023-11-12 15:11

同学,你好 上个月所属期,这张发票要正常入账的

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快账用户6622 追问 2023-11-12 15:18

我知道,9月正常入账了,10月红冲了,然后又开了一张同金额的,纳税申报的时候收入多了

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齐红老师 解答 2023-11-12 15:19

同学,你好 9月申报了这笔收入 10月,红冲、重新开具,这个收入一正一负,没有缴纳

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同学,你好 填报纳税申报表的时候收入多了,你的意思是上个月所属期这张需要红冲的发票也做收入了吗?
2023-11-12
这个你正常投入销项税额就可以了。正常读入。复数的它会自动减去的。
2023-04-07
您好,附1那里的数据是自动读入的,金额就是蓝红相抵,金额为0申报
2023-11-14
同学你好 附表二里面转出
2021-09-08
你好,去税务局修改,二月份进项转出。
2021-08-13
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