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老师,上个月红冲了一张上上个月的发票,然后上个月重新开了一个金额一样的,这个月不是要报上个月增值税吗,是不是销售额就可以不加这张票的

2022-04-15 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-15 15:02

同学,你好 同一个月,开了红字发票,然后重新开具蓝子发票吗?

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快账用户5997 追问 2022-04-15 15:02

就是又重新开了张票

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齐红老师 解答 2022-04-15 15:03

同学,你好 同一个月,一正一负,可以相互抵消

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快账用户5997 追问 2022-04-15 15:03

报税销售额需要填吗

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齐红老师 解答 2022-04-15 15:05

同学,你好 一正一负,不用填的

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快账用户5997 追问 2022-04-15 15:21

老师,附加税是根据增值税百分比计算的,这个增值税指的是销项税额还是什么

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齐红老师 解答 2022-04-15 15:23

同学,你好 增值税=销项-进项

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相关问题讨论
同学,你好 同一个月,开了红字发票,然后重新开具蓝子发票吗?
2022-04-15
这个你正常投入销项税额就可以了。正常读入。复数的它会自动减去的。
2023-04-07
可以的,可以冲红 ,然后重新开具的
2021-02-02
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。
2022-03-31
可以的 可以这么做的
2024-04-15
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