你好,不符合勾稽关系 你的未分配利润期末和起初等于3589 3.86
可以请问各位老师一个问题,企业采购商品做了“库存商品”再卖,这样的商品作为职工福利是视同销售要确认收入按卖的售价同时结转成本对吧?如果这样的商品赠送给他人用于宣传和单纯无偿赠送他人分别应该怎么做账呢?也视同销售吗?报税怎么报这部分是小规模纳税人
老师,公司为员工申报的工资薪金,需要缴纳个人所得税的,是在电子税务局里面缴纳的吗?
只有外账没有内账的公司经营一段时间后想要建内账,期初余额根据外账科目余额表填制还是实际盘点清查的数据填制?
销售泡面面条的贸易公司,年销售额2000万,现在的想法是注册一个供应链公司(一般纳税人)和ABCD四个小规模公司,主要要问的问题是供应链公司把钱打给供应商买货物,比如买113万好了,供应商开发票给供应链公司113万,供应链再把这113万发票全部开给ABCD四个公司,供应链公司虽然开出去113万但是进项13万销项也是13,中间不用交增值税。她要交的是从ABCD收取服务费这个交税(相当于供应链就是一个中间商,为什么收取服务费呢,因为从供应商买来的货是存放在供应链公司的可以想成水电房租这些仓储费以及货物运输费人工费等),然后服务费按照6个点开票,进项的话她有租金水电的进项票来抵。
公司一般纳税人在2月份收到小规模开一张专票进行了抵扣900元了也在3月份申报纳税了.但因为对方开错了专票需要作废重新开可能会抵扣个850元,请问我已经抵扣的那张发票和在4月份申报纳税的时候怎么操作呢?有影响吗?
一般纳税人公司2月份未开票,有收到的117.48个税手续费返还,进项税有留抵,申报2月份增值税时应如何填表?
建筑企业,做汇算清缴时,主营业务成本是不是要减掉暂估的主营业务成本后的金额填报啊
25年1月份实际发生货款138000万,当月支付了120000元,当月发票回来8000元请问怎么做分录?
老师,江湖救急,请问一下有一个股东,他要退股,然后现在人家叫我清算,我根本都不会算,是什么意思?
老师,个税计提和发放分录怎么写
除了未分配利润,是不是其他报表项目也感觉有点异常,像其他应付款, 预收账款之类的
其他的这个余额按照你实际的来就行,正不正确,我们没法核对。你需要和对方对账。
老师,不是说它对不对,就是这样的数据是不是有异常风险之类的
预收账款时间不长没有关系 其他应付款有风险太高。