可以的,通过营业外收支来调整
老师好,现接手一家公司的账,发现应交税费-增值税-已交税金科目存在19万多的借方余额一直没做处理,也不使用这个科目了,我现在怎么处理呢,要调整吗
应交增值税贷方余额多了1250.02,但是实际增值税没有少交,请问可以直接给他调整过来吗?因为是前任会计弄的,我找不到什么时候出的差错,估计好多年了。
老师你好,税局扣税时系统问题多了一笔增值税后来又退到我们账上了,这笔分录要怎么做,我之前做了一笔借银行存款,贷:应交税费-应交增值税-已交税金,红字,后来才发现是错的,应交税金货方余额那里一直的这个数,我现在不想返账了,因为太久了,想调一下账,要怎么调整呢,谢谢
请问一下老师,在2017年的时候当时的会计调整以前年度的账户余额调错了,他做了一笔 借:应交税金-应交营业税676.51 利润分配-未分配利润 24775.34 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税24504.22 应交税金-城建税。432.64 教育费附加。 308.43 地方教育费。 206.56 我查账发现:1:但是计提增值税时,做错科目,做到了营业税科目里,导致与应交营业税贷方有余额676.51 2.在2012年时有留底税额2万多,他不知道为什么做一笔转出未交增值税,相当于把留抵税额的做了转出 请问我要调整怎么调整,要不然余额永远对不上
我们24年2季度账目做错了,把预收款直接做成收入了,这就导致多交了1万多税款,现在汇算清缴,为了不被税务查,不想退税了,但是利润是负100万。现在想着汇算时调表不调账,把利润调整成正的,除了调整没发票的费用,目前还差119万的缺口,上年收入是220万,成本是167万,可以把这119万全部在成本调吗?
提示上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期更正。这个怎么解决
老师,电视机在申报税务年报时,固定资产折旧表填写在哪一栏?
个人卖给公司一辆二手车,发票价格高于原车价,怎样把发票价格改回原车价
老师,请问我这个要怎么填备注说明了,业务是真实的,只是没有及时的开具成本发票了
劳务派遣公司派遣人员只参工伤保险,账务如何处理,没有工资只有工伤参保信息个税如何什么?
朴老师,继续提问的。
#提问,老师对方给我们付款,但我们未开具发票,对方单位没有取得票它能暂估进成本挂账吗?
老师,如果我没选六万扣除,是不是每月工资一千,我需要预交一千个税?
你好老师,申报奖金个税公司承担计入什么科目
借款协议涉及股权质押,有关股权质押登记 这项业务的办理,是去工商吗?有了解的老师 可以介绍一下相关流程吗?
分录是什么,现在多了1万多
是贷方余额多了1万多?
是的,贷方余额多了1万3
借:未交增值税 贷:营业外收入