对方单位没有取得票,能暂估进成本挂账
老师,我们本月开出发票,但没有收到发票,我们要做暂估成本吗,如果对方一直没有给我们发票,暂估成本一般多久要冲销的呢
老师,在六月份对方给我们开了发票,我们单位7月份没给对方付款,对方说他们没有进项,发票开了不给他们转钱税务麻烦
建筑安装业,我们上游单位是国企,现在他们的集团单位要合并报表,要求不能有暂估。 最早做账时暂估的成本,没开发票,他们的分录:借:成本-暂估, 贷:应付账款。 现在想冲掉应付账款,让我们开发票,冲应付账款。借:应付账款, 贷:成本-暂估 我们可以给他开发票吗。
当月付了款,对方下月才开的票,但是我们买进来的已经给别人开出票去了,我们这个月成本就没有,如何入账,需要暂估吗,怎么暂估
去年的项目已经完成了,我们还没付款给供应商,成本发票对方还没开给我们,我们能暂估入账吗?如果今年拿到发票怎么操作呢?
老师晚上好!老板收款都是用私人账户,公司很多支出也是用私人微信,请问这种情况怎么做账?
两处拿工资,累计减除费用只能在一个公司扣除吗?
小规模纳税人的印花税是含增值税吗?
公司货车撞坏别人栏杆,收到保险赔付后支付给对方,这个怎么做账呢?
老师,公司员工出差住酒店开专票可以抵扣吗?
老师,复利现值P=f*(1+i)-n n指减多少
老师,按权责发生制确认收入 跨月未跨年的要调整吗?
老师,做企业汇算清缴时,里面的所有数据都需自己手动根据电子税务局里的数如实填写,如有调整项也是手动填写,数据不会自动带入吗
老师,企业所得税应纳税所得额=收入—成本—费用—税金—以前年度亏损,这里的亏损指上一年度汇算清缴后应纳税所得额如果是负数的情况吗
老师你好!请问公司销售一辆二手车,二手售价15000元,这台车的残值12558.29元,净值728.48元,累计折旧已经折旧完了,请问会计怎么做账,分录怎么写
那如果·实际我们给开具的发票少于她暂估入账的成本金额,对方是要根据实际做冲回成本的处理吗?
是,实际我们给开具的发票少于她暂估入账的成本金额,对方是要根据实际做冲回成本的处理
那就是可以月底暂估,下个月成本票开了,多暂估的冲回是吧?
是的,你的理解是对的。