对的是的,是这么做的
老师好,电子税务局利润表里业务招待费错了,因为前三季度没有填写数据,所以第四季度的本期数才三万,本年数自动带出来也是三万,但本年数实际二十多万,这怎么办呢
老师:请问所得税汇算清缴。A105080资产折旧、摊销情况纳税调整明细表数据都已经填写。但是相关账载金额和税收金额数据没有自动带到A10500纳税调整项目明细表中,申报失败,这是哪里出了问题吗
我想请教下 如果企业所得税汇算清缴 是要有福利费 业务招待费要调整的话 就是要在纳税调整表格里面如实填写就好了 年度财务报表需不需要跟着改变数据? 年度财务报表 是根据最后一个月 也就是12月的累计数据填写就好了 是不是这样子啊?
请问老师,这张表在做企业所得税汇算清缴的时候,我看有的数据是后面的表链接过来的,有的需要手动填写,请问老师,我是先填写后面的表,然后再返回来补充这里没有的数据吗?
老师您好请问,年度汇算清缴申报同时也需要申报年度财务报表,我理解的是财务报表是填写的汇算清缴钱的数据,对吗?汇算清缴是根据税法规定对企业会计上的账务处理事项予以填表调整,所以如果有税收上的超额的业务招待费之类的也只是需要税收 不需要改动报表??
老师,出口退税外贸公司,货物已报关出口,已收汇,但进项发票确定长期无法取得的情况下,怎么账务处理最优呢?
请问一下,什么叫流动负债?
信用减值损失为正数,是借方还是贷方呀?
母公司投资子公司,注册资本10万元。投资了80万,剩下的做无利息借款还是怎么处理比较好?
请问一下,补充医疗保险和补充养老保险就是公司给员工缴纳的那部分钱吗?
老师个体户缴纳增值税 附加税 经营所得个税,那要缴纳印花税 分红个税吗??
坏账准备什么情况下可以确认资产减值损失呀?
去年四季度的所得税缴完了,今年4月报企业所得税就看1到3的净利润有多少,来缴纳就好了吧
老师,现在为啥营业执照没有纸质版?
工商变更把材料都提交过去了 但是差了一个签字页没提交上去,现在要改正文部分内容,还可以重新提交资料吗?