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应交增值税贷方余额多了1250.02,但是实际增值税没有少交,请问可以直接给他调整过来吗?因为是前任会计弄的,我找不到什么时候出的差错,估计好多年了。

2022-12-13 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-13 14:18

你好; 贷方多了  ;你是销项税计提多了吗   

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快账用户4820 追问 2022-12-13 14:20

不清楚啥状况,问前任会计也不清楚,反正他说增值税没少交。我找了近一两年的,没找出问题,所以我想是不是可以直接给它结转掉算了,反正金额也不大,而且税没少交。

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齐红老师 解答 2022-12-13 14:23

你好;  去核对  增值税申报表 和你账上的数据 一笔笔对   

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快账用户4820 追问 2022-12-13 14:25

那个老会计以前是供销社的,做账手法和我们不一样,而且有的乱做的,增值税申报表也没有存档过,很难对的

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齐红老师 解答 2022-12-13 14:27

你好;     那也得去核对下; 然后再去处理差异; 你现在是贷方有多少差异金额  

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快账用户4820 追问 2022-12-13 14:29

贷方多了1250.02

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齐红老师 解答 2022-12-13 14:30

 你好;  贷方多了 ; 那你这个金额  你确定之前的   税费都据实缴纳了的话; 直接调整; 转到营业外收入去    

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快账用户4820 追问 2022-12-13 14:36

反正前任会计说了税都交清楚的,那具体分录是:借:应交税费-未交增值税,贷:营业外收入,这样吗?然后摘要里要怎么备注?

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齐红老师 解答 2022-12-13 14:38

你好;    是的;  摘要写 调整之前错误的 增值税期末余额 到营业外收入; 报所得税  

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快账用户4820 追问 2022-12-13 14:40

报所得税是啥意思?

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齐红老师 解答 2022-12-13 14:42

你好; 营业外收入影响利润总额; 会 产生所得税的  

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快账用户4820 追问 2022-12-13 15:55

哦哦,这个我知道的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2022-12-13 15:59

不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价  

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