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老师,好,我公司多年之前增值税没有结转,上一任记账公司已经结转过一次,但是还有结余,销项税是100,进项税额(比电子税务局上的金额多)10,转出未交增值税额为150,我啥调账,毕竟已 经是好多年前遗下来的问题了(2002年-2021年)。我想借:应交-增值税(销项)100 主营业务成本-其他 60 贷:应交-增值税(进项)10 应交-转出未交增值税 150 ,可以吗

2022-09-17 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-17 11:34

你好,直接把这几个销项税额和进项税额跟转出未交增值税相互抵减,抵减完了以后,如果说有余额的话,转到营业外收入和营业外支出里。

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快账用户7245 追问 2022-09-17 11:36

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2022-09-17 11:40

祝您生活愉快开心

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你好,直接把这几个销项税额和进项税额跟转出未交增值税相互抵减,抵减完了以后,如果说有余额的话,转到营业外收入和营业外支出里。
2022-09-17
1,可以,分录调平 2,这里有余额,才是正常的 余额就是你留底或应缴纳的金额
2021-02-23
你现在结转了进项、销项,没有余额了,都有哪些科目还有余额?
2022-07-10
你好,你统一结转的分录是正确的,但是不能按结转后的金额,有税做交税,没有税做留抵,还是得一笔笔查以前的账目和纳税申报表,每期核对,有问题的就调整。
2022-01-07
进项税大于销项税,月末可以不用结转的
2021-11-19
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