具体需要调整啥往来科目?出现什么错误?
老师,怎么冲往来帐,账面上挂着往来科目
老师晚上好!在做账过程中其他应付款为负数,怎么办就是借法人款?怎么样调整往来,有时候银行的往来公司挂了好几个往来账户?还有的同一个公司挂的应收账款和应付账款,应该怎样调整?
老师,我想问一下调整往来账款怎么写分录?
老师,前几年的暂估库存商品,有五六家暂估多的,实际没进那么多商品,现在往来一直挂着,暂估的商品也有销售掉了,汇算清缴没做过纳税调整,帐把挂帐的往来消掉,怎么处理好呢
请问老师,财审调整的往来重分类,财务还需要按照财审的调整做分录吗?
里面的芊芊套卡的 2 万的是我的钱 里面的总垫付是我的钱(总垫付的钱加上了这 2 万块块钱套卡的钱) 然后总工资 100612 里有我的5880 元是我的工资,还有一个是我另一个朋友的工资 12388 他的总收入 161249 其中有130,202已经转到了我卡上 我按这个道理算,我只再付出来6000多就可以了 平这个帐 但是我现在这么一算,我还要出一万多,我搞不灵清,我这个是哪里出问题了? 所以想请教一下,老师给一个思路
线下已经在报名点报名了会计学堂中级口碑班,如果升级为VIP协议班,请问老师是不是补齐差价即可
老师,我注销的时候,其他应付款弥补完以前年度亏损要按25%交所得税,这个我可以理解,然后我账面还有600的货币资金,管理员让我按20%交股息红利,是这样么。
以完成一定工作任务为期限的劳动合同因任务完成而终止,这个属于正常完成工作任务而结束的工作,为什么要给补偿呢?
老师这题我做对了,但是不懂原理,我不明白这个代扣代缴的个税不就是从工资里面扣的吗?为啥应付职工薪酬不包括它呢?怎么理解这个逻辑,我有点绕不过来了。
合伙企业经营所得税C表是个人去报还是企业的会计?
老师,公司收到餐票,还没给钱 借:管理费用-业务招待费 贷:应付账款-A 过几个月,拿已开发票过来报销 借:应付账款-A 贷:其他应付款-B员工 好像哪里不对一样
我怎么记得这个好像是看交货的时间节点来确定购买价款?不一定是现值也不一定是终值
老师,签订私车公用协议,车辆的日常维修费,保养费,年检费,公司也承担吗?
请问如何理解企业代扣代缴个人所得税,贷方记“应交税费-应交个人所得税”?意思是企业从职工工资里面扣了个人所得税,但是“要上交给国家的个税”这个负债增加了吗?
应该付给一个公司的,挂给法人了
借:应付账款 贷:其他应付款-老板
我直接做的借:其他应付款 贷;应付账款
嗯嗯,直接把差错调整过来就行