你好,具体是什么原因需要调整往来账呢?
老师,我们公司这个其他应付款,其他应收款往来支付宝其实都是法人的收款和付款,往来其实应该挂在法人名字下,之前会计不知道这个情况,现在想调整一下,都调整成在法人下面往来,怎么调整呢?
老师,我想问一下调整往来账款怎么写分录?
老师你好,我想问一下如果2019年的往来账做账做错了现在怎么调整,往来账借贷做返了,现在想调账可以吗
应付账款是负数,我想科目调整的一下,往哪个科目调呢,分录怎么写?
请教个事,如果我对公付款了供应商发票来不了了。这个往来我怎么调整,我一直挂在往来上。想调整下。怎么调呢
我们有个上级管理公司,他们有资金池、把下面公司的钱全部汇入他们账户、公司运营过程中有一部分运费是他们承担,但是钱由我们付,发票也是快递公司开给我们,但是集团每季度会把我们垫付的运费拨入我们的资金池账户、这个我可以依据资金调拨单做收入吗
老师我想请教一下,有家公司要注销了,但有一些应收账款,其他应收款,收不回来了,有些应付账款和其他应付款也没钱付了,那这样要怎么办啊?要请问清帐呢?
公司属于制造业,收到电瓶车充电桩的电费,应该怎么记账
老师,超市先付一部分货款给供货商,要开发票吗?已经供货了,怕有退货,就没全部开票
老师,人力资源证需要年检年报吗?
老师房东个人 给我们单位开票涉及到哪些税嘞,税率是多少
老师,怎么看报表?不会看
我之前都是定额征收,从去年10月份税务局给我打电话说开始查账征收,我刚开始得怎么做账呢,我是做桶装矿泉水的
甲公司 2019 年 2 月 10 日自行研发一项管理用非专利技术,至 2019 年 12 月 31 日累计发生研究支出 480 万元。2020 年 1 月 1 日进入开发阶段,截至 2020 年 6 月 1 日研发结束形成一项非专利技术,共计发生材料费用1020 万元,人工费用 150 万元,专用设备折旧费 20 万元,支付其他费用 60 万元,发生的开发支出符合资本化条件的部分为600万元。甲公司预计该非专利技术可以使用5年,预计净残值为零,采用直线法摊销。不考虑其他因素,则2020年因该非专利技术计入当期损益的金额为( )万元。 无形资产的确认不应该是复合资本化的支出1020+150+20+60+600然后减去折旧就是2020年的损益金额吗? 600万是符合资本化的支出应当记到无形资产的成本里2020年6月1日研发结束后期的花销应当计入无形资产的入账成本
我现在还没学会自己作账,但是我进货的公司已经给我开进货发票了,我是不是得领取,还是怎么弄,会不会过期。有什么说道没,得如何操作
没有什么原因,老师
你好,既然没有什么原因,就不应当随意调整往来账才是的
就是月底了,然后需要调整,怎么做分录呢,老师
你好,月底不是调整往来账的依据啊 既然没有什么原因,就不应当随意调整往来账才是的 如果需要调整,也需要知道具体是什么原因,才知道该如何调整的
可以不调吗
就是买了一套手工帐月底有个调整往来账款的业务也没有原始凭证要怎么做?老师
你好,月底不是调整往来账的依据啊 既然没有什么原因,就不应当随意调整往来账才是的 如果需要调整,也需要知道具体是什么原因,才知道该如何调整的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
老师,就是接着今天的问题问得,对这一方面不太清楚,您可以看下整体我们的对答
就是买了一套手工帐月底有个调整往来账款的业务也没有原始凭证要怎么做?老师
你好,一套手工帐月底有个调整往来账款的业务,也没有原始凭证 我的回复就是:月底不是调整往来账的依据啊 既然没有什么原因,就不应当随意调整往来账才是的 如果需要调整,也需要知道具体是什么原因,才知道该如何调整的
好吧,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 晚安
预收比应收账款大是不是得应收冲预收? 借应收 贷预收 是这样吗老师
你好,预收比应收账款大,对冲是这样做分录才是的 借:预收账款,贷:应收账款
那应收比预收大呢? 是二级明细一样的才冲减吗?老师
你好,应收比预收大,也是这样做对冲分录 借:预收账款,贷:应收账款 二级明细需要是一样才可以冲减的
那金额是填预收账款上面的吗?老师
你好,是的。按二者较小的金额冲销就是了
好的,非常感谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 晚安