你好,之前没有做账务处理的话,盘点现有的余额来做期初,然后有具体的什么业务收入的正常多收入,借应收账款或者是银行存款贷主营业务收入应交税费,应交增值税 购入的借库存商品贷应付账款或银行存款 销售出去,对应的需要结转成本,借主营业务成本贷库存商品。
老师,请问一下,18年1-6月份我们公司是核定征收,7月开始查账征收,核定征收改成查账征收以后,现在税务局说我们多交了1万多税钱,那么这个变成查账征收以后,我们公司是不是就要把应急核定征收以前的税钱去退回来吗?
请问个体户核定征收改成查账征收,10月份开始在自然人电子税务局里面申报经营所得税,申报的1-9月的累计收入和成本费用,之前都是没有账的,那是不是要从7月份开始做账?还是要从一月份就开始?
请问个体户核定征收改成查账征收,10月份开始在自然人电子税务局里面申报经营所得税,申报的1-9月的累计收入和成本费用,之前都是没有账的,那是不是要从7月份开始做账?还是要从一月份就开始?
请问个体户核定征收改成查账征收,10月份开始在自然人电子税务局里面申报经营所得税,申报的1-9月的累计收入和成本费用,之前都是没有账的,那是不是要从7月份开始做账?还是要从一月份就开始?
老师咨询一下,一个个体户,之前都是核定征收的,今年4月开始税务局让变更为查账征收,之前都没有建账做账,现在从4月开始建账,那么银行账有余额还有之前往来款,我4月该怎么建账?[微笑]
老师 您好! 企业一般在什么情况下 需要做验资报告和评估报告 这两者主要区别是什么?
老师我公司借款给他人开的收据,在还款时收据收回后是放到记账凭证后面吗
补计提前几个月厂房租金的费用可以做一笔分录吗
老师,这快不明白,35万为什么下面写50万
某家具厂为增值税一般纳税人,向下游批发企业销售家具1000件,每件不含税售价为200元,实施折扣销售政策:一次性购买200件,折扣5%;一次性购买500件,折扣8%:一次性购买1000件,折扣10%。该家具厂开具的增值税专用发票“金额”栏中分别注明了销售额和折扣额,则该家具厂销售家具的销项税额是()。
你好老师,我公司老板自己交养老保险个人部分也再不扣,分录这样合适吗?公司交的借:管理费用-三金贷:应付职工薪酬-社保。个人部分借:营业外支处贷:银行存款老师这样对吗?若有错误求分录
问问老师c选项,难道不是适用协定吗?协定没有的再从低
老师,我公司是做电动车车架子的,进的原材料管4000元/吨,这个月卖废管料12吨,每吨1000元,这个怎么结转成本,凭证怎么做?
江苏企业社保每月怎么进行零申报
做内账的依据是啥?请问
平时发生的办公费工资的 借管理费用工资 贷,应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷银行存款 借,管理费用办公费贷其他应付款或者银行存款。
我是不是的从去年10月份开始做账呢
是的对的是的对的是的对的。
那我怎么盘点我的余额,哪里的余额啊,平时花钱都是微信,有时对公账户上会进点单位的水钱
货币资金看你的企业的微信支付宝现金和银行存款往来科目,和对方企业对账存货固定资产有多少盘多少就是了,其他的有没有欠着工资应付职工薪酬,没有的就不需要。
支付宝和微信都是我个人的算吗
那就是其他应收款或者其他应付款是往来科目。
微信上的资金也需要做账吗?
只要是你个体户的业务的需要。