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老师,新建的厂房-生产性的企业。我在做在建工程结转的时候,是应该按什么标准分摊?有办公楼,有厂房,还有就是场地等,一般会分成哪些类别摊销

2025-03-11 08:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-11 08:52

你好这个一般按照面积来分摊。

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快账用户6901 追问 2025-03-11 08:53

按建筑面积嘛,场地这种需要作为一个类别吗?我分办公楼,厂房,还可以有些什么呢

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齐红老师 解答 2025-03-11 08:55

你好,是的。按照建筑面积 你就按照办公区和厂房,其他公共面积等,来分配就可以了。

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快账用户6901 追问 2025-03-11 08:57

现在有个问题就是厂房达到了预定使用状态,但是相关手续还没办下来,我需要把在建工程转成固定资产了吗?

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齐红老师 解答 2025-03-11 08:57

你好,你已经投入使用了的话就先转。

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快账用户6901 追问 2025-03-11 08:59

那土地的摊销就不能进在建工程了哦,这个该进哪个科目,老师

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齐红老师 解答 2025-03-11 08:59

你好,可以先暂估的呀。

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齐红老师 解答 2025-03-11 08:59

到后面再去做调整。

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快账用户6901 追问 2025-03-11 09:04

在建工程转固定资产做暂估嘛,后面相关结算办完后,再做调整对吧

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齐红老师 解答 2025-03-11 09:04

你好,是的,就是这样子做。

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快账用户6901 追问 2025-03-11 09:10

后期土地使用权的摊销就进管理费用了吗

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齐红老师 解答 2025-03-11 09:11

你好,你如果单独把土地使用权做无形资产的还是可以这样子。

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快账用户6901 追问 2025-03-11 09:31

土地使用权是按无形资产做的,在建过程中就是摊到在在建工程的,现在达到预定使用状态时就不能再入在建工程了嘛

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齐红老师 解答 2025-03-11 09:39

你好,是的,标准的做法是将这个无形资产都计入到固定资产里面。

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