您好,按权责发生制挂账,不考虑发票影响
您好,老师,我们是一家小规模纳税人,企业成立5年一直没有健全的账目,没用财务系统,帐目很乱,现在我刚进这家公司两个月,1-5月份的账目都是瘫痪的,现在在整理关于销售票据,统计了销售额和部分销售费用,但是成本方面只有成品出入库,没有原材料数据。我计划8月份按照常规的财务流程做财务报表出具利润报表,但是遇到一个难题,我们的企业是这样的,工厂那边只有8-10人产生的费用都是计入生产成本,我们的财务人员和老板是在长沙市有一个店铺,老板销售经理都在这边,新的店铺产生的租金、门面转让费、员工租的宿舍,房租水电这些费用我应该走销售费用还是管理费用,我们租了一个店铺和2层房屋楼,供门面和财务人员、销售人员住宿吃饭的,还有门面和办公室涉及一些固定资产,我应该怎么做账比较好呢。
那我们装修期间购买供应商材料,以及装修公司装修,都是长期待摊费用,每月分摊,去年装修厂房及办公楼一直记得在建工程,本来打算这月全部转固定资产说是错的,计入长期待摊费用,那我可以这个月调账,把在建工程转入长期待摊费用吗,这个月开始摊销还是下月开始摊销
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,如果计入长期待摊费用,我们现在生产,这个分录怎么写
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
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那现在这个账我怎么做呢
是不是把没有开的发票也要按照合同来暂估入账进行一起分摊
您好,满足预定可使用条件。就需要结转摊销
但是去年11月我们就完工了,一直没有施工提供证明没有转固定资产,但是这个是我们租赁厂房,一直没有处理这个,现在说是错误的,我10月把在建工程转长期待摊费用了,这个我是要怎么调账,或者怎么做账摊销呢
您好,1是的。没有开的发票也要按照合同来暂估入账进行一起分摊。2借长期待摊费用,借在建工程(红字)
那我现在就是把之前没有入账的先暂估入账计入长期待摊费用,应付账款,先前的在建工程转入到长期待摊费用,那么这个摊销怎么摊
您好,根据预计使用年限开始摊销
那我现在把这些金额从10月开始进行3-5年摊销是吗
您好,是的,您的理解非常正确
那我这个摊销费用是从10月开始每月摊销,还是把之前开始装修的月份一起算进去补摊销
您好,需要补计提摊销
那我从去年11月补提今年的10月,车间摊销计入制造费用,那我这个成本怎么分摊,不能一下就分摊到10月的产品成本吧
您好,分摊各期成本,若已出售商品,则按步骤结转主营业务成本或以前年度损益调整
那这个分摊各期成本,包括去年11月开始生产的,这个账务怎么做呢,分录怎么做
您好,借以前年度损益调整,制造费用,贷累计摊销,借生产成本,贷制造费用,借库存商品贷生产成本,借主营业务成本,贷库存商品
这个摊销是从我们11月初建好搬到厂房进行摊销还是从建的时候就开始摊销
您好,从满足预定使用状态开始
这个从11月开始进行分摊,这个成本分摊到各个产品明细吗,这个怎么分摊到具体每个产品分摊多少
您好,这个摊销是考虑工艺,您与生产负责人确认