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老师您好,请问固定资产购入时候做啦一次性摊销,后面要每年调减,这个涉及的会计分录应该怎么做啊

2025-02-24 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-24 15:58

你好,这个你每年正常折旧,汇算清缴调整就可以了。

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快账用户6536 追问 2025-02-24 16:00

那就是账务处理时候不一次性摊销,就是正常折旧,只是报表一次性摊销,后面再调整对吗老师

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快账用户6536 追问 2025-02-24 16:01

那这样就账表不相符啦

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齐红老师 解答 2025-02-24 16:02

你好,对的,就是这样操作 这个本身就是会计和税法的差异形成的呀。

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快账用户6536 追问 2025-02-24 16:23

老师怎么报这个表啊,24年购入100万车,税务报表怎么填能过啊

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齐红老师 解答 2025-02-24 16:24

你好,你这个金额太大了。 你要想过的话就只能按照正规的去调。

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快账用户6536 追问 2025-02-24 16:26

正规怎么调啊

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快账用户6536 追问 2025-02-24 16:26

不是500万都可以加速折旧吗

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齐红老师 解答 2025-02-24 16:26

你好,你可以一次税前扣除,但是你要正常做折旧。然后汇算清缴的时候调整。

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快账用户6536 追问 2025-02-24 16:28

比如这个可以折旧5年,每年20万,我报表当期一下抵扣100万,然后汇算清缴调回80万是吗,账务处理时候就按5年摊销汇算清缴时候按账调整吗

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齐红老师 解答 2025-02-24 16:29

你好,是汇算一次扣除80万,然后正常折旧 折旧的部分不能够在税前扣除。

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是的,对的,是这么做的。
2024-07-11
同学你好,在会计上,还是按正常处理,记入固定资产,正常折旧,小企业会计准则的话,不需要调账,会计准则的话,需要做递延所得税负债处理。
2021-06-14
同学你好!一次性扣除 这个是税法上的 会计上 还是按期折旧 所以 计算年度应纳税所得额时 是要调减的 这个 是会计与税法的差异
2020-10-08
不做分录,实务中不做递延所得税处理,一般公司不做,这个只是Excel做固定资产差异台账就可以,
2020-10-08
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2021-12-02
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