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老师您好,固定资产入账的时候做的是 借:固定资产-监控 贷:其他应付款-某某公司 次月计提折旧的时候是先把5%的净残值去掉以后,再按照5年摊销时间足月摊销,做的会计分录是借:管理费用-办公费 贷:累计折旧 这样对吗老师?

2024-07-11 12:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 12:39

是的,对的,是这么做的。

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快账用户6326 追问 2024-07-11 12:41

计提折旧做的会计分录没错哈老师

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齐红老师 解答 2024-07-11 12:43

是的,对的,这个是后勤使用的是吗?

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快账用户6326 追问 2024-07-11 12:44

固定资产有门窗和监控 我都算办公费

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齐红老师 解答 2024-07-11 12:48

你根据使用部门就可以的。

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快账用户6326 追问 2024-07-11 12:49

好的老师 目前公司没有销售部门和其他部门 都属于办公类的

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齐红老师 解答 2024-07-11 12:50

可以的,可以这么做的。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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