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老师好,年底预估采购货物进项,年初收到发票。从预估进项到发票收到后,怎么做账?分录怎么写?

2025-02-11 08:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-11 08:44

你好,暂估的时候不需要暂估进项的。

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快账用户8939 追问 2025-02-11 08:47

老师,采购的货物已经销售,确认收入了,进项也得暂估吧?

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齐红老师 解答 2025-02-11 08:48

你好只需只需要暂估货物,不需要暂估税金。

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快账用户8939 追问 2025-02-11 09:07

老师,分录从暂估到收到发票怎么写?年底和年初跨年了

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齐红老师 解答 2025-02-11 09:08

你好,这个你借库存商品-暂估,贷应付账款。 收到发票的时候先做同样的凭证金额写负数进行冲减,然后再按发票的金额重新做。 借,库存商品,应交税费,应交增值税进项税额,贷应付账款。

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快账用户8939 追问 2025-02-11 09:12

年底预估的也结转成本了,需要涉及以前年度损益科目吗

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齐红老师 解答 2025-02-11 09:13

你好,这个没有直接涉及损益类科目不需要做。

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你好,暂估的时候不需要暂估进项的。
2025-02-11
你好,按预付款的金额暂估入原材料就可以了。
2021-05-09
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-07-14
借预付账款贷、银行存款、借库存商品贷、应付账款暂估。
2021-10-21
你好,冲销之前暂估的分录, 重新根据发票 做一笔分录 借:库存商品/原材料 借:进项税额 贷:应付账款
2020-12-14
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