你好 ,仍做在1月账就行
老师好,高速通行费实际发生在12月份,但是1月份才开具了通行费电子发票(发票日期在一月份,能抵扣税额),但是发票上是12月进出高速的日期,请问做账在哪个月最好,谢谢。
老师请问下,现在做7月份的账时发现了上个月的汇兑损益计算错了,如图所示:正确的6.1的汇兑损益应该是-2002.56,6月30的汇兑损益是-1800.46,现在应该怎么处理比较好?谢谢!
老师请问 2023 年 12 月工资,1 月发放,12 月未做计提。那么 1 月计提工资时是入 2024 年费用,管理费用—工资里去,还是做以前年度损益调整里?个税同时也申报在 2024 年 1 月。
老师好,请问之前预付了一笔加油费,做了预付账款,没有计提费用,这个是消费了才能开票,票现在开到了一月份,请问票是核销到12月份,还是1月份,谢谢
老师做1月内账,发现员工报销12月费用,请问我是仍做在1月账就行,还是做在前期损益比较好?谢谢!
老师您好,我们这边想在香港(或者百慕大、开曼)注册一家公司A,之后公司A在北京注册全资子公司B,公司B未来在国内开展投资及投资咨询服务业务。 在香港、百慕大或开曼注册公司A的主要区别。
以前会计社保公积金个人部分用的是其他应付款,我不想用其他应付款,我从2025年1月开始用其他应收款可以吗?
老师,请问个人出租住房给公司,房租产权是其他地方(跨区的),可以在本地税务大厅代开发票吗?个人代开发票需要带什么资料呢?
老师,我们是做光伏安装维护和运维推广的。我们需要去异地做项目。我们是跟一个品牌a合作。我们接了项目之后,我们是给到其他公司c安装。我从中收差价。这个在外地预缴的时候是不需要扣除分包款。
红字发票打印出来为什么不是负数呢
向你请教个问题,我现在上班的公司是制造业,有两个系统,一个库存系统可以算出一个产成品由原材料生产到产成品的成本(纯材料成本)。现在我想在另系统生成财务报表,问题是我在做应付账款时怎么挂账?正常是购进原材料时:借:原材料 贷:银付,生产时就领用原材料。
朴老师来回答,老师我是公休4天,我休了3天,我从25号就放假了,放假没工资,我的应出勤天数是多少天
老师好,应付账款设置辅助核算就不需要设置二级科目了吗
老师好,辅助核算怎么设置
宿舍用的燃气,水,电费收到发票时需要从应付职工薪酬的福利费过一下嘛?还是可以直接做管理费用~福利费
好的,谢谢老师!祝老师新年快乐,巳巳如意!
谢谢。 好的,祝你工作顺利!