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老师,我们是做光伏安装维护和运维推广的。我们需要去异地做项目。我们是跟一个品牌a合作。我们接了项目之后,我们是给到其他公司c安装。我从中收差价。这个在外地预缴的时候是不需要扣除分包款。

2025-02-08 13:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-08 13:01

可以的,可以这么做的。

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快账用户8457 追问 2025-02-08 13:03

我们无法算出分包是多少。我们当时写外经证的时候,写的是两千万。但是产值的话远比这个高。具体的也无法核算。这个扣除分包款和不扣除分包款。有什么区别?我们能不能开票了之后按开票金额报税就可以了。

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齐红老师 解答 2025-02-08 13:04

你好,这个分包款需要对方给你开发票,而且他是异地的话,他也得预缴税款。所以这里必须是确定的,不确定的话,写不了。

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快账用户8457 追问 2025-02-08 13:12

我们这一次是包给个人的。他无法给我们提供发票。 那如果下一次我们包给公司的话,比如我们接下来是100万。我们包给他50万。  但是我们也需要开100万出去,他需要开给我们50万。我们就赚中间这个钱。我们开发票也是开出100万去。然后他给我们开50万进来。预缴的税款是不是100万-50万乘以2%。实则没有体现在报表当中  对吧

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齐红老师 解答 2025-02-08 13:14

如果是不含税的金额的话,对的。

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快账用户8457 追问 2025-02-08 13:16

像这种包给个人无法提供发票给我们,我们是不是就不能扣除分包款?必须要。下面的提供发票给我们,我们才能扣除分包款,是吧?

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齐红老师 解答 2025-02-08 13:17

不能 得有发票才行

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快账用户8457 追问 2025-02-08 13:23

老师  开票金额98557.43   税额8870.17   总额:107427.6  需要需交多少增值税和企业所得税   附加税

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齐红老师 解答 2025-02-08 13:24

如果是一般计税的,98557.43×2%,这个是增值税 附加税,根据缴纳的增值税乘以12%,小型微利企业减半。

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