做以前年度损益调整。汇算清缴的时候纳税调减 一月份发放,二月份申报个税。
个税申报,税款所属月份为2023年1月,申报的是2022年12月发放的工资个税对吗? 那如果2023年1月申报22年12月的个税,产生了个税,是否在计提1月工资的时候体现个税?还是说计提1月工资的时候,把工资录入到个税系统,查到是否有应交个税,再在计提1月工资里面体现1月个税?
2023年12月的工资在2024年1月发放,这期的工资申报个税也在2024年1月申报,做账的时候可以计提这期的工资在2023年12月吗
老师,我去年12月的计提工资,今年1月因为发工资时做了发放和结转分录,去年12月的这笔计提多余了,需要冲销掉,但是今年一月忘了冲销,,现在12月需要冲销,直接重新管理费用可以吗,还是要通过以前年度损益调整科目
2023年的工资在2024年1月补计提并发放,是通过以前年度损益调整科目还是直接入成本费用就行?
老师,2023 年员工年终奖是 2024 年 1 月份发放的,申报所属期也是 2024 年 1 月份,现在做账会计分录,是和工资合到一起做工资费用还是单独新增一个年终奖科目呢。
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗