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老师你好、我们公司处置固定资产、开了票、请问我该怎么做账

2025-01-14 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-14 14:22

借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产 借银行存款, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

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快账用户1172 追问 2025-01-14 14:23

未收到钱

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齐红老师 解答 2025-01-14 14:26

你好,银行存款改成其他应收款

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快账用户1172 追问 2025-01-14 14:45

老师、借:其他应收款 贷:固定资产清理 应交税费应交增值税销销 开了票在利润表上就没有体现收入了

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齐红老师 解答 2025-01-14 14:45

是的,因为你没有做收入。所以利润表里面没有营业收。

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快账用户1172 追问 2025-01-14 14:47

那只报增值税、利润表里没有做收入没有影响吧

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齐红老师 解答 2025-01-14 14:48

增值税的销售额和所得税的销售额不一样就导致这个问题。

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快账用户1172 追问 2025-01-14 14:52

那这种情况有没有风险啊

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齐红老师 解答 2025-01-14 14:53

看税务局有些他会要求调整, 有些是他写一个说明,因为有销售固定资产导致的不一致差异的金额是多少,然后销售固定资产不含税的金额是多少。他两个一致的话就那样不修改了

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相关问题讨论
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产 借银行存款, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2025-01-14
将需要出售固定资产及其转入固定资产清理,会计分录为:借:固定资产清理、累计折旧,贷:固定资产。 销售固定资产,会计分录为:借:银行存款,贷:固定资产清理、应交税费-应交增值税-销项税额。 结转固定资产清理科目余额至资产处置收益,会计分录为:借:固定资产清理,贷:资产处置收益。
2023-10-31
你好 实际业务买的资产的吗
2021-04-27
同学你好,企业销售固定资产时,按固定资产清理来做对应的账务处理。 1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理, 累计折旧, 贷:固定资产。 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用, 借:固定资产清理, 贷:库存现金。 3、如果发生了残料收入, 借:库存现金, 贷:固定资产清理。 4、收到价款时, 借:库存现金等相关科目, 贷:固定资产清理。 5、如果要缴税金时, 借:固定资产清理, 贷:应交税金, 6、结转固定资产清理科目, 如果该科目是借方余额, 借:营业外支出, 贷:固定资产清理。 如果是贷方余额, 借:固定资产清理。 贷:营业外收入。
2025-03-13
您好 借:累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:资产处置损益 贷:应交税费-应增值税-销项税额
2020-09-02
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