借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产 借银行存款, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
老师您好!请问我公司处置了一项固定资产,卖了7300元,当时买回来时一次性计提了折旧,请问老师处置固定资产的分录怎么做?
你好老师,我们公司物流公司固定资产处置了就是销售了 怎么做分录呢
你好我想问下当月入的固定资产当月处置了怎么做账?
老师,处置公司固定资产我们开了专票,做收入确认销项税吗?我按照处置固定资产方式做账务,没做收入确认销项税
老师,请问下公司处置固定资产车辆应该怎么开票
但是也不算重大差错,要以前年度所以调整吗?这样还要去调24年年报
老师,请问员工社保每月有在工资中扣除,但实际未增员成功,导致几个月都未缴纳社保,后来将这几个月的社保费返给了员工,该如何入账
专项扣除养老保险是当季数值还是1到6月底的累计数值?
老师您好,请问2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正
老师,请问原本对方给我们开票9300,对方要求开专票加税点,我们给了对方税点钱,那他开票金额应该是多少呢?
允许扣除的投资者减除费用第二个月是允许减除15000还是30000?最后应纳税所得额怎么算列个工式可以吗?
汇算清缴里的资产折旧摊销情况及纳税调整明细表要填写吗
老师,招标的时候投标单位提供了没有备案的审计报告算是虚假资料吗?今天审计说是虚假材料
老师,我修改了管理费用和应付账款科目,接下来我要修改哪个科目才会使得资产负债表平衡
老师,您好,请问企业审计报告后面注册会计师还有他们的营业执照需要赋码吗
未收到钱
你好,银行存款改成其他应收款
老师、借:其他应收款 贷:固定资产清理 应交税费应交增值税销销 开了票在利润表上就没有体现收入了
是的,因为你没有做收入。所以利润表里面没有营业收。
那只报增值税、利润表里没有做收入没有影响吧
增值税的销售额和所得税的销售额不一样就导致这个问题。
那这种情况有没有风险啊
看税务局有些他会要求调整, 有些是他写一个说明,因为有销售固定资产导致的不一致差异的金额是多少,然后销售固定资产不含税的金额是多少。他两个一致的话就那样不修改了